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[单选题]

根据基本规范,对企业办理具体业务与事项从内部控制角度做出具体规定的是()。

A.《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)

B.《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)

C.《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)

D.《企业内部控制规范——基本规范》

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第1题

根据基本规定,规范会计师事务所对企业管理层所做的内部控制自我评价报告进行审计工作的是()。

A.《企业内部控制审计指引》(征求意见稿)

B.《企业内部控制评价指引》(征求意见稿)

C.《企业内部控制应用指引》(征求意见稿)

D.《企业内部控制规范——基本规范》

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第2题

根据《企业内部控制基本规范》,企业内部控制的全面性原则要求内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。()
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第3题

2008年财政部等五部委发布了《企业内部控制基本规范》后,于()发布了企业内部控制配套指引(应用指引、评价指引和审计指引),要求上市公司每年出具内部控制评价报告和内部控制审计报告。

A.2009年

B.2010年

C.2011年

D.2012年

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第4题

适用于大中型企业的内部控制规范体系不包括以下层次()。

A.第一层次企业内部控制基本规范

B.第二层次企业内部控制配套指引

C.第三层次企业内部控制操作指南和解释公告

D.第二层次企业内部控制应用指引

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第5题

2010年4月26日,()正式出台,这对我国的内控发展具有里程碑意义。

A.《企业内部控制配套指引》

B.《企业内部控制基本规范》

C.《企业内部控制应用指引》

D.《企业内部控制评价指引》

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第6题

()财政部正式发布企业内部控制配套指引,《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》、《企业内部控制应用指引》。

A.2002年7月

B.2009年6月

C.2010年04月

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第7题

关于《企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号》文件,下列说法正确的是()。

A.查找并纠正企业内部控制缺陷,是开展企业内部控制评价的一项重要工作

B.关于内部控制缺陷的认定标准已经出台了统一规定

C.企业在确定内部控制缺陷的具体认定标准时,应当从定性和定量的角度综合考虑

D.只有重大缺陷需要向董事会、监事会或管理层报告,其他类的缺陷不需要汇报

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第8题

根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的()。

A.内部监督

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

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第9题

新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第10题

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》,内部审计部门应当按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性,并至少()向审计委员会提交一次内部控制评价报告。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

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