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[单选题]

内部控制自我评价的核心任务是()。

A.找出行政事业单位内部控制在设计和实施过程中的缺陷

B. 确定是否存在重大漏洞

C. 针对风险采取恰当的措施

D. 保证信息收集、处理和传递的及时性

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第1题

下列各项中,构成行政事业单位内部控制内部监督程序的有()。

A.制定监督检查工作方案并实施监督检查

B.对内部控制的自我评价

C.完成并提交内部控制自我评价报告

D.内部控制自我评价结果应用

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第2题

下列各项中,属于行政事业单位内部审计部门对内部控制的有效性进行自我评价内容的有()。

A.内部控制建立的有效性

B.内部控制建立的整体性

C.内部控制执行的有效性

D.内部控制执行的强制性

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第3题

内部控制是一个循环往复、不断优化完善的过程,行政事业单位应当针对()发现的问题,对相关的制度、措施和程序进行持续调整、改进,使各项制度、措施和程序能够适应新情况、新问题,在经济活动风险管控中持续发挥积极作用。

A.内部监督检查和自我评价

B.外部监督检查和自我评价

C.内部监督检查和内部控制评价

D.外部监督检查和内部控制评价

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第4题

下列评价内部控制执行有效性时应考虑的因素有()。

A.相关控制在评价期内是如何运行的

B.相关控制是否得到了持续一致的运行

C.内部控制在设计上是否存在漏洞

D.实施控制的人员是否具备必要的权限和能力

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第5题

了解业务流程层面内部控制工作底稿记录CPA了解业务流程层面内部控制的过程,不包括()。

A.实施的程序

B.了解的重要业务流程

C.风险评估过程

D.对内部控制设计和执行情况的评价结论

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第6题

()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第7题

在单位内部控制体系建设初期,行政事业单位的内部监督检查工作应当()进行一次全面性监督检查和自我评价。

A.每3-6个月

B.每半年

C.每6-12个月

D.每年

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第8题

公司内部控制评价检查小组负责内部控制评价的具体组织实施工作,是公司内部控制评价的主要工作机构,由为公司各部门组成。其主要职责不包括:()。

A.确定开展年度内部控制设计有效性评估的工作范围和方法

B.协调和解决公司跨部门的内部控制评价过程中出现的重大事项

C.确定开展年度业务控制活动运行有效性评估的工作范围和方法

D.实施内部控制设计和执行的有效性评估,并分析其设计和执行的有效性

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第9题

实验室内质量保证又称内部质量控制,是实验室分析人员对分析质量进行自我控制(自控)及内部质控人员对其实施质量控制(他控)技术管理的过程。()
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第10题

内部控制评价的核心是评价其健全性和有效性。()
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第11题

新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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