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[单选题]

下列各项中,不属于内部控制机制建设情况的是()。

A.活动的决策、执行、监督是否实现有效分离

B.权责是否对等

C.是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制

D.是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制

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第1题

根据集团公司内部控制手册,权责分配是通过建立()和授权机制,明确决策、执行和监督检查等方面的职责权限,以形成科学有效的职责分工和制衡机制。

A.权限指引

B.不相容清单

C.内控制度

D.风险清单

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第2题

董事会、审计委员会或类似机构应()。

A.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序执行是否有效

B.监督被审计单位的会计政策以及内部、外部的审计工作和结果

C.关注被审计单位的财务报告

D.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理

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第3题

下列各项中,关于内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程,实现对经济活动的全面控制体现的原则是()。

A.A.全面性原则

B.B.重要性原则

C.C.制衡性原则

D.D.适应性原则

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第4题

下列各项中,属于不相容岗位分离要求的有()。

A.明确划分职责权限

B.形成相互制约、相互监督的工作机制

C.合理设置内部控制关键岗位

D.实施相关的分离措施

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第5题

下列各项中,属于会计监督职能中的合法性审查的是()。

A.检查各项经济活动是否符合经济运行客观规律

B.检查各项经济活动是否遵守国家各项方针政策

C.检查各项经济活动是否符合单位的内部管理要求

D.检查各项经济活动是否有利于经营目标或预算目标的实现

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第6题

在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常不会实施的审计程序是()。

A.寻找内部控制运行中的缺陷

B.记录了解内部控制

C.了解内部控制的设计

D.了解控制活动是否得到执行

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第7题

“二次分权”是指行政系统内部的进一步进行功能分离,分出决策、执行、监督等功能。()
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第8题

下列各项中,不属于行政事业内部控制单位评价与监督分类的是()。

A.A.单位内部监督

B.B.社会监督

C.C.政府监督

D.D.企业监督

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第9题

A公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,A公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.控制环境

B.内部监督

C.控制活动

D.风险评估

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第10题

下列各项中,行政事业单位内部控制规范的重要性原则指的是()。

A.A.内部控制应当与单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面相互制约和相互监督

B.B.内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况,并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高,进行不断的修订和完善

C.C.内部控制应当贯穿于单位经济活动的决策、执行和监督的全过程,实现对经济活动的全面控制

D.D.在全面控制的基础上,内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险

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