题目内容
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[多选题]
在采购交易的控制控制测试中不可能采用的审计程序有()。
A.检查原始凭证上批准签字
B.询问采购部门的员工
C.分析程序
D.向供应商函证
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A.检查原始凭证上批准签字
B.询问采购部门的员工
C.分析程序
D.向供应商函证
第1题
A.检查企业验收单是否有缺号
B.检查付款凭单是否附有卖方发票
C.检查卖方发票连续编号的完整性
D.审核采购价格和折扣的标志
第4题
A.财务报表审计中对内部控制理解和测试工作,足以支持对财务报告内部控制审计刊登审计意见,不需执行额外工作
B.两者评价内部控制可以选用审计程序相似,都用到询问、观测、检查、重新执行等程序
C.两者评价内部控制目不同,前者是为了支持注册会计师对控制风险评估成果,进而拟定实质性程序性质、时间安排和范畴;后者是为了支持对内部控制有效性刊登意见
D.两者对控制缺陷评价规定不同,后者规定比前者更严
第5题
A.询问被审计单位的人员
B.观察特定控制的运用
C.检查文件和报告
D.分析程序
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