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[单选题]

下列各项中,不属于行政事业单位内部控制的方法是()。

A.会计控制

B.单据控制

C.财产保护控制

D.信息内部不公开

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第1题

下列各项中,属于行政事业单位内部控制的方法是()。

A.A.运营分析控制

B.B.绩效考评控制

C.C.会计控制

D.D.会计系统控制

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第2题

小企业的内部控制措施一般包括()、单据控制等。

A.不相容岗位相分离控制

B.内部时授权审批控制

C.会计控制

D.财产保护控制

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第3题

下列各项中,属于行政事业单位内部控制规范制定依据的法律法规是()。

A.A.《中华人民共和国公司法》

B.B.《中华人民共和国证券法》

C.C.《中华人民共和国会计法》

D.D.《企业内部控制内部规范》

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第4题

在下列各项措施中,不属于财产保护控制的是()。

A.内部报告

B.限制接触财产

C.财产保险

D.财产记录

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第5题

下列各项中,属于内部控制要素的是()。

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

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第6题

下列各项因素中,影响注册会计师拟定内部控制审计收费有()。

A.内部控制审计范畴

B.制定内部控制审计筹划

C.拟采用内部控制审计程序

D.内部控制审计风险

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第7题

下列各项中,单位负责人应当指定专门部门或专人负责对本单位内部控制进行评价的是()。

A.A.内部控制的重要性

B.B.内部控制的及时性

C.C.内部控制的合理性

D.D.内部控制的有效性

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第8题

在下列内部控制要素中,实施内部控制的基础是()。

A.信息与沟通

B.内部监督

C.内部环境控制

D.活动和风险评估

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第9题

行政事业单位不需要内部控制。()
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第10题

下列各项中,关于企业内部控制审计的相关说法中恰当的有()。

A.注册会计师基于基准日内部控制的有效性发表意见,而不是对财务报表涵盖的整个期间的内部控制的有效性发表意见

B.内部控制审计基准日,指最近一个会计期间截止日

C.对特定基准日内部控制的有效性发表意见,意味着注册会计师只测试基准日这一天的内部控制

D.对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多

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