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[多选题]

《福建省内部审计工作规定》中,审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,履行的职责包括()

A.制定内部审计工作的规章制度和规划

B.督促审计监督对象建立健全内部审计制度

C.审定内部审计报告

D.指导、监督内部审计自律组织开展工作

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第1题

《福建省内部审计工作规定》中,内部审计机构和人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到:()

A.独立客观;公开保密

B.独立客观;廉洁胜任

C.独立客观;公正保密

D.诚信客观;胜任保密

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第2题

制定内部审计准则的目的是()。

A.为内部审计人员免除审计责任

B.指导内部审计工作

C.为考核内部审计工作质量提供准绳

D.帮助公众了解内部审计

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第3题

实践中,内部审计地位的高低取决于()。

A.内部审计机构的设置层次

B.内部审计的职责.

C.内部审计机构人员数量的多少

D.内部审计工作开展的效果

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第4题

内部控制部门对本银行内部审计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息。()
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第5题

董事会、审计委员会或类似机构应()。

A.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序执行是否有效

B.监督被审计单位的会计政策以及内部、外部的审计工作和结果

C.关注被审计单位的财务报告

D.监督用于复核内部控制有效性的政策和程序设计是否合理

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第6题

银行保险机构应发挥内部审计对消费者权益保护工作的()作用。将消费者权益保护工作内部审计纳入年度申计范畴,针对消费者权益保护工作情况,建立常态化、规范化的内部审计工作机制。

A.A.监督

B.B.协助

C.C.指导

D.D.评价

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第7题

关于后续审计作用的说法正确的是()。

A.保证内部审计工作质量

B.帮助高级管理层完成组织职能

C.为被审计对象革除管理.上的弊端

D.有利于明确组织内部的责任划分

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第8题

内部审计工作的内容包括()。

A.财务审计

B.内部控制审计

C.建设项目审计

D.经济责任审计

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第9题

按照《中国注册会计师独立审计准则第1131号——审计工作底稿》的要求,审计工作底稿的复核要点是()

A.审计约定事项的性质、目的、要求

B.是否有必要对业务助理人员的工作进行特别指导、监督、复核

C.被审计单位的内部控制是否健全、有效

D.所引用的资料是否翔实、可靠,获取的证据是否充分、适当

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第10题

审计委员会的地位相对较高,形成了对内部审计的监督关系,下列关于审计委员会的说法正确的是()。

A.审计委员会通过制定年度内部审计工作计划,加强对内部审计工作的监督

B.审计委员会对内部审计部门的复核,可加强内部审计人员的独立性并强化内部审计部门在公司结构中的地位

C.审计委员会对内部审计部门组织及工作范围的复核,可降低外部审计的费用

D.审计委员会由于时间与人力有限,一个有效的内部审计部门可以帮助审计委员会解除其监管责任

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