题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

【多选题】分支机构经理认为内部审计为高级管理履行监督职能,内审人员应如何是他们改变这种认识并说明自身合作性的一面?

A.进一步强调控制职能

B.更多提请被审计人的关注

C.加强调查性项目的保密性,减少畏惧心理

D.提高审计技术

单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“ 【多选题】分支机构经理认为内部审计为高级管理履行监督职能,…”相关的问题

第1题

为保障内部审计职能的有效履行,各单位应当定期或按照要求向内审部提供公司经营和管理信息,主要包括()

A.定期或按照要求向内审部提供业务经营计划

B.召开有关经营管理方面的重要会议,应通知内审部

C.各单位机构设置及变动情况、人事任免通知应抄送内审部

D.各单位收到的各类重要经营管理文件应分送内审部阅知

点击查看答案

第2题

各单位应严格履行办公设备管理流程,并通过()等方式加强办公设备日常管理监督。

A.内部审计

B.专项检查

C.本人自查

D.上级督办

点击查看答案

第3题

《福建省内部审计工作规定》中,审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,履行的职责包括()

A.制定内部审计工作的规章制度和规划

B.督促审计监督对象建立健全内部审计制度

C.审定内部审计报告

D.指导、监督内部审计自律组织开展工作

点击查看答案

第4题

内部审计的职能包括()三个方面。

A.监督

B.评价

C.服务

D.管理

点击查看答案

第5题

关于后续审计作用的说法正确的是()。

A.保证内部审计工作质量

B.帮助高级管理层完成组织职能

C.为被审计对象革除管理.上的弊端

D.有利于明确组织内部的责任划分

点击查看答案

第6题

完善稽核体系要求建立健全银行内部审计的问责和免责制度,增强内审人员责任意识并充分调动其积极性。()
点击查看答案

第7题

内部审计人员的()应不低于本机构其他部门同职级人员平均水平。

A.内审水平

B.专业水平

C.学历水平

D.薪酬水平

点击查看答案

第8题

商业银行内部控制的主体包括()。

A.银行董事会

B.银行内审部门

C.中央银行

D.银行高级管理层

E.外部审计机构

点击查看答案

第9题

《福建省内部审计工作规定》中所称内部审计,是指单位负责内部审计的机构和人员对本单位及其所属单位()情况等,实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动

A.财务收支

B.经济活动

C.内部控制及风险管理

D.内部管理的领导人员履行经济责任

点击查看答案

第10题

下列属于审计业务约定书中委托人应履行的义务有()。
下列属于审计业务约定书中委托人应履行的义务有()。

A、及时提供审计人员所要求的全部资料

B、建立健全内部控制制度

C、为审计人员的审计提供必要的条件及合作

D、按约定条件及时足额支付审计费用

E、按时完成审计任务,出具审计报告

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信