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[单选题]

下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。

A.标准内部控制审计报告

B.带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告

C.否定意见内部控制审计报告

D.带期后事项段的无保留意见内部控制审计报告

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第1题

下列不是非标准审计报告的是()。

A.带强调事项段的无保留意见的审计报告

B.保留意见的审计报告

C.否定意见的审计报告

D.具有统一格式和措辞的审计报告(查标准审计报告的定义)

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第2题

注册会计师认为财务报告内部控制虽不存在重大缺陷,但仍有一项或者多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意的,应当()。

A.在内部控制审计报告中增加强调段予以说明

B.出具保留意见报告

C.出具无法表示意见

D.解除业务约定

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第3题

如果认为内部控制虽然不存在重大缺陷,但仍有一项或多项重大事项需要提请内部控制审计报告使用者注意,CPA应当在内部控制审计报告中增加()予以说明。

A.强调事项段

B.期后事项段

C.其他信息段

D.陈述事项段

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第4题

下列各项中,不属于民间审计程序的是()。

A.接受委托,签订审计业务约定书

B.评价内部控制制度

C.汇总审计工作底稿,出具审计报告

D.审定审计报告,提出处理意见

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第5题

标准内部控制审计报告不包括()。

A.注册会计师的签名和签章

B.会计师事务所合伙人的签名和签章

C.企业对内部控制的责任段

D.注册会计师的责任段

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第6题

在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有()。

A.在内部控制审计报告中指明已执行的有限程序

B.在内部控制审计报告中指明审计范围受到限制

C.出具无法表示意见的内部控制审计报告

D.在内部控制审计报告中对在已执行的有限程序中发现的内部控制重大缺陷进行详细说明

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第7题

管理建议书是提供给被审单位的()A内部控制报告B会计咨询报告C审计报告D财务状况说明书

管理建议书是提供给被审单位的()

A内部控制报告

B会计咨询报告

C审计报告

D财务状况说明书

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第8题

在企业内部控制自我评价基准日并不存在、但在该基准日之后至审计报告日之前内部控制可能发生变化,或出现其他可能对内部控制产生重要影响的因素,CPA应当针对在该基准日之后至审计报告日之前,询问并检查()信息。

A.在期后期间出具的内部审计报告或类似报告

B.其他CPA出具的涉及被审计单位内部控制缺陷的报告

C.监管机构发布的涉及被审计单位内部控制的报告

D.CPA在执行其他业务中获取的、有关被审计单位内部控制有效性的信息

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第9题

注册会计师发现内部控制制度存在重大缺陷时,可以向管理当局提供()。

A.管理当局声明书

B.专项审计报告

C.内部控制调查表

D.管理建议书

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第10题

内部审计报告是对被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性做出的合理保证。()
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