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[单选题]

现金是企业流动性最大的资产,下列哪一选项不属于对现金进行内控测评时的关注重点()

A.其他单位临时借用本单位的现金

B.盘点库存现金的实存数额

C.现金收付业务的合法合规性

D.现金账务处理的真实完整性

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第1题

现金是所有资产中流动性最大的资产,下列各选项中,没有违反现金内部控制的行为是那一选项()

A.不得私设小金库

B.用本单位银行账号为他人支取现金

C.用白条顶替库存现金

D.将本单位的现金借给他单位临时支用

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第2题

企业的系统、业务应用或可控制活动,可以用五大业务循环进行分类。对五大业务循环的控制和评估,下列哪一选项不属于内控评价小组需要关注的关键控制活动()

A.授权管理

B.职责分离

C.会计处理

D.资产保护

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第3题

企业评价内部控制体系的有效性应及时向高级管理层和董事会沟通内控缺陷,下列哪一选项不属于管理层和董事会重点关注的事项()

A.评价持续监控和单独评价的结果

B.考虑过度的压力

C.沟通控制缺陷

D.监控缺陷整改行动

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第4题

企业应关注的反舞弊风险的重点包括下列哪一选项()

A.公司财务造假导致财务报告错报

B.员工侵占资产导致资产安全受到威胁

C.相关机构和人员相互勾结串通舞弊

D.以上各选项均是反舞弊风险的重点

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第5题

企业在确定资产可收回金额时,下列各项中,不属于资产预计未来现金流量的是()。

A.未来年度为改良资产发生的现金流出

B.为维持资产正常运转发生的现金流出

C.未来年度因实施已承诺重组减少的现金流出

D.资产持续使用过程中产生的现金流入

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第6题

内控评估师事前调查的目的是为了确定评估的重点和范围,事前调查应关注的事项不包括下列哪一选项()

A.与高级管理人员会谈,确认有关业务活动潜在的应关注事项

B.与其他评估师讨论在评估期间对业务活动应关注的任何事项

C.进行必要的实质性测试,用以证实应用控制措施存在并运行

D.会见业务人员,确认他们认为被评估业务活动应关注的事项

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第7题

在为实现企业目标提供合理保证的同时,内部控制系统存在局限性。下列哪一选项证明了内控的局限性()

A.出纳员同时保管和记录现金存款

B.保安未经授权允许某一仓库员工搬走公司资产

C.不能读取数据的员工被委派监护公司的磁盘庠

D.销售人员采用信贷销售,但销售额超过了信用额度

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第8题

虽然现金在企业全部资产中所占的份额不大,但审计人员必须将对现金的审查作为审计重点。()
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第9题

()是加油站流动性最强的资产,它包括加油站的现金、银行存款和其他货币资金(银行汇票存款、外阜存款、在途资金等)。

A.收据

B.支票

C.现金

D.发票

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第10题

企业应关注的反舞弊风险的重点不包括下列哪一选项()

A.公司财务造假导致财务报告错报

B.相关机构和人员相互勾结串通舞弊

C.员工侵占资产导致资产安全受到威胁

D.审计师查处舞弊行为的程序与方法

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