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[主观题]

我国审计组织包括()构成。

我国审计组织包括()构成。

A、政府审计机关

B、注册会计师审计组织

C、内部审计机构

D、资产评估机构

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第1题

我国国家审计准则的适用范围包括()。

A.全国审计机关、内部审计机构和社会审计组织

B.全国审计机关和社会审计组织

C.全国审计机关和内部审计机构

D.全国审计机关及承办国家审计机关审计事项的其他审计组织

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第2题

从广义上说,审计管理的主体包括()

A.社会审计组织

B.国家审计机关

C.内部审计机构

D.审计人员

E.被审计单位主管部门

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第3题

审计监督体系是由政府审计、内部审计和注册会计师审计三类审计组织机构共同构成,在该体系中,政府审计是主导,内部审计是基础,注册会计师审计是补充。()
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第4题

内部审计质量控制的主体可能是()。

A.内部审计机构

B.内部审计人员

C.外部的独立组织

D.董事会

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第5题

《福建省内部审计工作规定》中,审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,履行的职责包括()

A.制定内部审计工作的规章制度和规划

B.督促审计监督对象建立健全内部审计制度

C.审定内部审计报告

D.指导、监督内部审计自律组织开展工作

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第6题

在确定是否能够利用内部审计的工作以实现审计目的时,下列有关注册会计师执行的评价的说法中,正确的有()。

A.注册会计师应当评价内部审计人员是否能够符合注册会计师职业道德守则有关独立性的要求

B.注册会计师应当评价内部审计人员的胜任能力

C.注册会计师应当评价内部审计在被审计单位中的地位,以及相关政策和程序支持内部审计人员客观性的程度

D.注册会计师应当评价内部审计是否采用系统、规范化的方法(包括质量控制)

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第7题

下列有助于加强内部审计独立性的有()。
A.内部审计部门应具有充分的组织地位以使其能够完成审计职责

B.内部审计部门负责人应由组织中有足够权威和能力的人士来担任,以加强独立性和确保广阔的审计覆盖面、审计报告被充分关注,以及审计建议的适当采纳

C.内部审计由会计部门人员兼任

D.内部审计隶属于财务经理

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第8题

公司开展内部控制评价工作,可以采用组织形式有()。
A、授权内部审计机构详细实行内部控制有效性定期评价工作

B、成立专门内部控制机构组织实行内部控制评价工作,其工作直接向董事会或类似权力机构负责

C、依照自身特点,成立内部控制评价工作非常设机构,抽调内部审计、内部控制等有关机构人员构成内部控制评价小组,详细组织实行内部控制评价工作

D、委托中介机构实行内部控制评价

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第9题

《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有()。
《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有()。

A.对本单位及所属单位财政收支、财务收支及相关经济活动进行审计

B.对本单位及所属单位固定资产投资项目的概预算执行情况及效益进行审计

C.对本单位及所属单位执行计划、预算、合同等情况进行审计

D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性进行评估

E.对本单位内设机构及所属单位主要负责人任期经济责任进行审计

F.法律、法规规定和本单位主要负责人或者权力机构交办的其他审计事项

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第10题

下列各项中,属于国家审计机关权限的是()。

A.参与被审计单位重大事项的决策

B.帮助被审计单位建立内部审计机构

C.审计机关可以向政府有关部门通报或向社会公布审计结果

D.废止被审计单位主管部门制定的与国家法律相抵触的财政财务收支规定

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