题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

下列不属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有()。

A.组织控制

B.安全控制

C.软硬件控制

D.输入控制

E.处理控制

多选题,请选择你认为正确的答案:
提交
你的答案:
错误
正确
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“下列不属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有()。A、组…”相关的问题

第1题

下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()。

A.组织控制审计

B.软硬件控制审计

C.处理控制审计

D.安全控制审计

点击查看答案

第2题

下列各项因素中,影响注册会计师拟定内部控制审计收费有()。

A.内部控制审计范畴

B.制定内部控制审计筹划

C.拟采用内部控制审计程序

D.内部控制审计风险

点击查看答案

第3题

通常,企业内部审计包含许多重点内容,下列不属于内部控制重点内容的是()。

A.管理审计控制

B.人事制度及员工培训制度

C.质量控制制度

D.客户接待制度

点击查看答案

第4题

下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有( )。
下列有关财务报表审计与内部控制审计的说法中,正确的有()。

A.内部控制审计意见的类型没有保留意见

B.财务报表审计与内部控制审计测试内部控制审计程序相同

C.财务报表审计与内部控制审计了解内部控制审计程序相同

D.在内部控制审计中,如果预期不信赖内部控制,无需测试内部控制的有效性

点击查看答案

第5题

下列不属于审计质量控制客体的是()

A.审计人员素质和工作技能的控制

B.专门审计组织和人员

C.审计的全过程,从计划到实施,到最终发表意见

D.审计组织内部各项管理

点击查看答案

第6题

控制组织全面绩效的方法一般包括()

A.经济核算

B.用资金利润率进行控制

C.要项控制

D.内部审计与控制

E.外部审计

点击查看答案

第7题

下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()。

A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查

B.内部控制测试后审计人员应根据结果对被审计单位内部控制情况进行再评价

C.内部控制再评价主要是对被审计单位内部控制的健全性以及合理性进行评价

D.内部控制测试的范围与审计人员对被审计单位控制风险的估计水平直接相关

E.审计人员如果决定依赖被审计单位的内部控制,可直接转入实质性审查阶段

点击查看答案

第8题

内部审计人员在对内部控制进行审查和评价后形成的审计报告一般应包括以下哪些方面的内容?()

A.审查评价内部控制的目的、范围

B.审计结论和审计决定

C.对完善内部控制的建议

D.被审计单位的反馈意见

点击查看答案

第9题

下列关于审计质量控制的表述中,错误的是()。

A.审计质量控制的客体是审计组织和审计人员

B.是其他组织对审计的制约与控制

C.是审计组织和审计人员对自身活动进行的控制

D.包括对审计作业过程的控制

点击查看答案

第10题

下列关于审计质量控制的表述中,错误的是:

A.是审计组织和审计人员对自身活动进行的控制

B.是其他组织对审计的制约与控制

C.包括对审计作业过程的控制

D.包括上级审计机关对下级审计机关工作质量的控制

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信