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[单选题]

企业应建立货币资金业务的岗位责任制,不得由一人办理货币资金业务的全过程,这反映的货币资金内部控制是:

A.定期轮岗

B.不相容岗位分离

C.现金管理的清查

D.现金支出的授权批准

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第1题

一个完整的货币资金内部控制系统是由货币资金收入内部控制、货币资金支出内部控制和()三个部分组成。

A.银行存款控制

B.其他货币资金控制

C.收入和指出控制

D.库存现金控制

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第2题

下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()。

A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章

B.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞

C.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象

D.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

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第3题

审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人员超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权()办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。

A.接受

B.同意

C.拒绝

D.杜绝

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第4题

下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是()。

A.对重要货币资金支付业务,实行集体决策

B.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第5题

下列情形中,不违背《内部会计控制规范——货币资金》规定的“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是()

A.A.由出纳人员兼任会计档案保管工作

B.B.由出纳人员兼任固定资产明细账及固定资产总账的登记工作

C.C.由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作

D.D.由出纳人员保管签发支票所需全部印章

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第6题

企业的内部控制体系按其职能的不同,一般包括()。

A.货币资金控制

B.财务管理控制

C.采购作业控制

D.销售作业控制

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第7题

在办理和记录现金、银行存款收入时,注册会计师最应关心的是()。

A.货币资金是否计入正确的会计期间

B.货币资金的记录是否准确

C.货币资金失窃的可能性

D.货币资金是否属于被审计单位

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第8题

在企业资产负债表中,货币资金项目由三个具体的项目构成,即“库存现金”、“银行存款”和“其他货币资金”。()
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第9题

货币资金收付业务原始凭证一定要有单位公章。()
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第10题

货币资金控制的核心是以货币资金的余额来实现其存量控制。()
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