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[判断题]

如果应收账款函证结果表明存在审计差异,注册会计师不仅应当合理估算未被抽取进行函证的应收账款项目中的差异,而且要合理估算全部应收账款总额中存在的差异()

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第1题

在对应收账款实施函证程序后,形成了对函证结果的总结和评价,以下说法中正确的有()。

A.如果函证结果表明没有审计差异,则可以合理推论,应收账款的可收回性不存在问题

B.如果函证结果表明存在审计差异,则应当估算应收账款总额中可能出现的累计差错是多少

C.如果函证结果表明存在审计差异,则注册会计师应当将发现的错报与可容忍错报进行比较,决定是否接受该总体

D.如果函证结果表明没有审计差异,则可以合理推论,全部应收账款总体是正确的

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第2题

第 23 题 在对应收账款实施函证程序后,形成了对函证结果的总结和评价,以下说法中正确的有()。

A.如果函证结果表明没有审计差异,则可以合理推论,应收账款的可收回性不存在问题

B.如果函证结果表明存在审计差异,则应当估算应收账款总额中可能出现的累计差错是多少

C.如果函证结果表明存在审计差异,则注册会计师应当将发现的错报与可容忍错报进行比较,决定是否接受该总体

D.如果函证结果表明没有审计差异,则可以合理推论,全部应收账款总体是正确的

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第3题

函证应收账款后,如果函证结果表明存在审计差异,注册会计师应当根据差异大小()。

A.决定审计意见的类型

B.决定是否提请被子审计单位调整

C.重新评估控制风险

D.重新确定财务报表的重要性

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第4题

如果函证结果表明没有审计差异,则注册会计师可以合理的推论,全部应收账款总体是正确的。()
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第5题

如果函证结果表明没有审计差异,且函证样本的设计和对样本的审计是适当的,则注册会计师可以合
理地推论,全部应收账款总体是正确的。()

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第6题

注册会计师对应收账款进行函证时,如果函证结果表明存在审计差异,则应进一步扩大函证范围。()
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第7题

如果函证结果表明,应收账款账面上的B公司欠款并不存在,则可能违反了()审计目标。

A.存在

B.发生

C.分类

D.完整性

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第8题

如果函证结果表明没有审计差异,则注册会计师可以合理地推论,全部应收账款总体是正确的。()此题为判断题(对,错)。
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第9题

注册会计师对应收账款进行函证时,如果函证结果表明存在审计差异,注册会计师则应进一步扩大函证范
围。()

A.正确

B.错误

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第10题

下列有关函证的表述中,正确的是()。A.对应收账款的函证,注册会计师通常以审计报告日为截止日,在审

下列有关函证的表述中,正确的是()。

A.对应收账款的函证,注册会计师通常以审计报告日为截止日,在审计报告日前适当时间内实施函证

B.函证仅适用于银行存款和应收账款项目

C.询证函应该以被审计单位的名义发出

D.如果应收账款回函结果表明不存在差异,说明该事项不存在错报

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第11题

如果应收账款函证结果存在审计差异,注册会计师杨某不仅应当合理估算未被抽取进行函证的
应收账款项目中的差异,而且要合理估算全部应收账款总额中存在的差异。()

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