题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
注册会计师对应收账款进行函证时,如果函证结果表明存在审计差异,注册会计师则应进一步扩大函证范
围。()
A.正确
B.错误
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A.正确
B.错误
第3题
A.注册会计师通常应当对应收账款进行函证
B.如果有充分证据表明应收账款对财务报表不重要或函证很可能无效的可以不函证
C.如果不对应收账款进行函证注册会计师应当在工作底稿中说明
D.如果认为函证很可能是无效的注册会计师应当实施替代程序
第4题
A.除非存在准则规定的特殊情形,否则注册会计师应当对应收账款进行函证
B.如果有充分证据表明应收账款对财务报表不重要或函证很可能无效的,可以不函证
C.如果不对应收账款进行函证注册会计师应当在工作底稿中说明
D.如果认为函证很可能是无效的,注册会计师应当实施替代程序
第5题
A.依据对内部控制的了解而对控制风险进行的评价
B.控制测试的结果
C.分析性复核的结果
D.依据控制测试结果对控制风险进行的评价
第6题
A.增加对应收账款的控制测试
B.提请A公司增列坏账准备
C.审查应收账款明细账
D.审查顾客订货单、销售发票及产品发运记录
第9题
A.错误
B.误差
C.错报
D.舞弊
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