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[主观题]

内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,而其他要素则可能更多地与特定业务流程相关。在实务中,注册会计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。()

答案
√ 内部控制的某些要素(如控制环境)更多地对被审计单位整体层面产生影响,而其他要素(如信息系统和沟通、控制活动)则可能更多地与特定业务流程相关。在实务中,审计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。
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第1题

内部控制的某些要素更多地对被审计单位整体层面产生影响,而其他要素则可能更多地与特定业务流程相关。在实务中,注册会计师往往从被审计单位整体层面和业务流程层面分别了解和评价被审计单位的内部控制。()
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第2题

被审计单位设置审计委员会,属于内部控制中的“对控制的监督”要素。
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第3题

财务报表,属于被审计单位的内部控制中的“信息系统与沟通”要素。
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第4题

【多选题】在判断被审计单位某项错报对财务报表产生的影响是否具有广泛性时,注册会计师考虑的情形包括()。 A.仅对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响,这些要素、账户或项目不是财务报表的主要组成部分 B.不限于对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响 C.虽然仅对财务报表的特定要素、账户或项目产生影响,但这些要素、账户或项目是或可能是财务报表的主要组成部分 D.当与披露相关时,产生的影响对财务报表使用者理解财务报表至关重要
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第5题

(单选)以下有关被审计单位内部控制固有局限性的说法中不恰当的是()。 A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 B.如果被审计单位内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求,会影响内部控制功能的正常发挥 C.被审计单位内部控制的成本效益问题会影响其效能 D.控制肯定由于两个或更多的人员串通或管理层不当地凌驾于内部控制之上而被规避
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第6题

对内部控制的了解和评估过程中,由于对业务流程层面了解技术性强,应该由项目负责人或有经验的注册会计师参加,整体层面了解,由项目组中其他成员完成。()
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第7题

【单选题】以下说法中不正确的是()。

A.财务报表层次的重大错报风险很可能源于薄弱的控制环境

B.当控制环境存在缺陷,注册会计师通常会选择在期中实施更多的审计程序

C.采用不同的审计抽样方法,使当期抽取的测试样本与以前有所不同,可以提高审计程序的不可预见性

D.控制环境存在缺陷通常会削弱其他控制要素的作用,导致注册会计师可能无法信赖内部控制,而主要依赖实施实质性程序获取审计证据

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第8题

被审计单位的产成品仓库设有专职保管员,仓库内外都设置有红外线安保监控设施,这些措施属于内部控制中的“对控制的监督”要素
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第9题

被审计单位规定,凡是采购金额在100万以上的交易都要进行董事会集体决策。这属于内部控制中的“控制活动”要素。
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