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课件中提到的“传统审计”指的是“内部审计”。

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第1题

内部审计的一体两面指的是()与()。
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第2题

实施内部控制审计,采用传统的审计方法比采用自上而下、风险基础的方法更经济。
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第3题

现代审计方法发展到广泛运用审计调查、审计分析、内部控制系统评审及抽样审计等技术方法,已经超越了传统的()。

A.事后查账技术

B.事中的分析比较

C.财务报表的逆查技术

D.计划预算的事前审核

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第4题

结合课件、资料和案例,归纳招投标中常见问题的审计办法。
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第5题

以下关于审计准则的说法中不正确的是

A.内部审计准则是内部审计人进行审计的行为规范

B.国家审计准则可以规范内部审计人员

C.审计准则不能维护审计人员的权益

D.审计准则具有可操作性

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第6题

下列有关审计抽样的表述中,不恰当的有()。

A.审计抽样适用于所有的审计测试

B.抽样风险可以通过扩大审计测试范围降低

C.所有传统变量抽样方法均不需要对总体进行分层

D.审计抽样适合于对内部控制运行留下轨迹的控制进行测试

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第7题

以下关于政府审计、内部审计和注册会计师审计的表述中,正确的是()。

A.注册会计师审计和内部审计尽管存在很大的差别,但注册会计师审计作为一种外部审计,在工作中要利用内部审计的工作成果,因此,内部审计是注册会计师审计的基础

B.相对于审计客体而言,政府审计和注册会计师审计均为外部审计,都具有较强的独立性,而仅在审计方式上存在较大区别

C.在我国审计监督体系中,政府审计是主导,内部审计是基础,而社会审计是不可缺少的重要力量

D.注册会计师与政府审计部门如对同一审计事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异,导致差异的主要原因是审计依据不同

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第8题

以下关于内部审计的说法中正确的是

A.所有的组织或机构内部都需要建立内部审计制度

B.内部审计的独立性低于注册会计师审计

C.内部审计业务结束后必须出具简式审计报告

D.内部审计机构必须接受董事会或党委的领导

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第9题

政府审计、内部审计、注册会计师审计共同构成了审计监督体系。其中,政府审计与注册会计师审计在()方面是基本相似的。

A.审计中取证的权限

B.审计要实现的目标

C.对内部审计的利用

D.审计所依据的准则

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第10题

【多选题】下列关于内部审计的说法中错误的有()。

A.内部审计的内容就是指内部财务审计

B.审计的内容更侧重于经营过程是否有效、各项制度是否得到遵守与执行

C.内部审计人员不具有独立性,因此审计结果的客观性和公正性较低

D.内部审计具有评价鉴证作用

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第11题

下列种类审计中,起源、发展最早的应当是()。

A.内部审计

B.政府审计

C.注册会计师审计

D.国际审计

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