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[单选题]

对于未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序()。

A.重新测试相关的内部控制制度

B.抽查有关原始凭证

C.实施分析程序

D.审查资产负债表日后的收款情况

答案
抽查有关原始凭据
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第1题

对于未函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。

A.审查资产负债表日后的收款情况

B.重新测试相关的内部控制制度

C.抽查有关原始凭证

D.进行分析性复核

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第2题

【单选题】通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是:

A.重新测试相关的内部控制

B.审查资产负债表后的收款情况

C.执行分析程序

D.审查与应收账款相关的销货凭证

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第3题

应收账款审计的重要实质性程序有()。

A.获取或编制应收账款明细表

B.函证

C.对未回函及未函证项目实施替代审计程序

D.分析应收账款账龄

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第4题

下列适合控制测试的审计程序有()

A.函证

B.重新计算

C.重新执行

D.分析程序

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第5题

注册会计师应当根据应收账款函证的回函结果考虑风险评估及控制测试的结论是否适当,考虑是否需要追加审计程序,并推断全部应收账款的错报情况。
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第6题

注册会计师应当根据应收账款函证的回函结果考虑风险评估及控制测试的结论是否适当,考虑是否需要追加审计程序,并推断全部应收账款的错报情况。
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第7题

在确定函证对象时,以下项目中最应当进行函证的是()

A.函证很可能无效的应收账款

B.交易频繁但期末余额较小的应收账款

C.执行其他审计程序可以确认的应收账款

D.小额或账龄较短的应收账款

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