题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
注册会计师在了解被审计单位的内部控制时,不属于被审计单位的控制活动主要包括()。
A.检查
B.授权和业绩评价
C.实物控制和职责分离
D.信息处理
答案
查阅内部控制手册;追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程;现场观察某项控制的运行
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbcn/h5/images/tips_org.png)
A.检查
B.授权和业绩评价
C.实物控制和职责分离
D.信息处理
第2题
A.询问被审计单位管理层和内部其他人员
B.实地查看被审计单位生产经营场所和设备
C.检查文件、记录和内部控制手册
D.重新执行内部控制
第3题
A.行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素
B.被审计单位的性质、被审计单位的内部控制
C.被审计单位对会计估计的选择和运用
D.战略、经营风险和对业绩的衡量和评价
第4题
A.行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素
B.被审计单位的性质、被审计单位的内部控制
C.被审计单位对会计估计的选择和运用
D.战略、经营风险和对业绩的衡量和评价
第5题
A.关键业绩指标
B.业绩趋势
C.预测、预算和差异分析
D.内部控制变化情况
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