题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

【单选题】下列哪项不属于贷款业务层面的内部控制测试()。

A.授信业务是否实行了分类管理、分级审批制度

B.检查是否认真检查了借款人的资格

C.检查评定的依据和测算是否真实准确

D.利息收入的确认是否符合会计准则的收入实现条件,会计处理是否正确

答案
网上银行
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“【单选题】下列哪项不属于贷款业务层面的内部控制测试()。”相关的问题

第1题

证券公司承销业务的内部控制测试不需要观察、检查是否建立投资银行项目管理制度。
点击查看答案

第2题

为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,下列不属于审计人员可以采取内部控制测试的是:()。

A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准

B.检查验收单是否连续编号

C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况

D.观察验收部门是否独立于仓库保管部门

点击查看答案

第3题

11、下列属于商业银行贷款业务审计合规性内容的是()。

A.各项贷款业务的发生是否符合国家有关法律及金融法规的要求

B.贷款的账务处理及利息计算等是否符合现行准则的要求

C.内部信贷管理与控制制度的设计是否符合风险管理的要求

D.贷款审批、发放及贷款风险管理程序是否遵守法律法规、监管标准及内控管理的要求

点击查看答案

第4题

对审计质量控制政策执行情况开展的检查中无需关注

A.是否建立健全针对审计质量责任的制度

B.是否建立并执行审计业务的分级质量控制制度

C.是否及时整改质量管理中发现的问题

D.是否建立健全财务管理规章制度

点击查看答案

第5题

对审计质量控制政策执行情况开展的检查中无需关注

A.是否建立健全财务管理规章制度

B.是否建立健全针对审计质量责任的制度

C.是否及时整改质量管理中发现的问题

D.是否建立并执行审计业务的分级质量控制制度

点击查看答案

第6题

15、下列属于可对销售与收款业务进行的内部控制测试程序的是()。

A.检查银行存款余额调节表编制是否正确

B.检查账龄分析表计算是否正确

C.检查系统销售与收款业务涉及凭证的生成逻辑是否合理

D.观察收银台、销售点的收款是否有足够的物理监控

点击查看答案

第7题

证券公司经纪业务内部控制测试需要询问、检查证券公司是否建立对录入证券交易系统的客户资料等内容的复核和保密机制。
点击查看答案

第8题

【多选题】下列各项中,属于会计监督合理性审查内容的有()。

A.检查各项财务收支是否符合特定对象的财务收支计划

B.检查各项财务收支是否符合内部控制制度要求

C.检查各项财务收支是否执行了国家的各项方针政策

D.检查各项财务收支是否有利于预算目标的实现

点击查看答案

第9题

6、下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:

A.审查订购单是否连续编号

B.检查采购合同是否经过有关部门审查

C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字

D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账

点击查看答案

第10题

下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有()。

A.抽查日记账记录,审查相应的会计凭证上是否有会计人员的审核签章

B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确

C.观察支票与印章的保管是否分离

D.监督盘点库存现金

点击查看答案

第11题

为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测试程序有()。

A.向债权人函证应付账款

B.检查验收单是否连续编号

C.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准

D.检查签发的支票是否有被授权人的签字

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信