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[主观题]

财报审计常见的阶段性程序有:了解被审计单位,了解内控,进一步审计程序,控制测试。审计基本程序有:询问,观察,检查,穿行测试,分析程序,重新执行。 请回答: (1)风险评估过程的审计阶段性程序有? (2)风险应对过程的审计阶段性程序有? (3)在了解被审单位环境当中,可以使用的专用审计程序有? (4)在了解内控当中,可以使用的专用审计程序有? (5)在控制测试中,可以使用的专用审计程序有? (6)在各审计阶段中,都可以使用的审计程序有?

答案
审计计划阶段;审计实施阶段;审计完成阶段
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第1题

了解被审计单位环境可以采用的审计程序有()。

A.询问

B.观察

C.检查

D.分析程序

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第2题

【多选题】了解被审计单位基本情况的程序包括()

A.询问

B.检查书面资料

C.观察

D.穿行测试

E.分析性复核

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第3题

下列关于风险评估的提法中,正确的有()。

A.了解被审计单位及其环境是注册会计师可以选择实施的程序,而非必须执行的程序

B.注册会计师了解被审计单位及其环境的目的是识别和评估重大错报风险以设计和实施进一步审计程序

C.了解被审计单位及其环境,贯穿于整个审计过程的始终

D.了解被审计单位及其环境是注册会计师必须实施的程序,而非可选择程序

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第4题

4.控制测试时通常采用的审计程序有()。

A.询问和观察

B.检查

C.分析程序

D.穿行测试和重新执行

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第5题

穿行测试审计程序适用于了解内部控制。
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第6题

注册会计师通常实施下列程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据。但下列()程序难以为此获取充分、适当的审计证据。

A.询问被审计单位的人员

B.观察特定控制的运行

C.检查文件和报告

D.穿行测试

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第7题

控制测试运用的审计程序包括()。

A.询问

B.检查和观察

C.穿行测试

D.重新执行

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第8题

【单选题】以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是()。 A.询问销售部门的员工和管理人员 B.观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点 C.实施穿行测试,追踪货币资金在财务报告信息系统中的处理过程 D.实施分析程序,比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否适当
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第9题

【单选题】下列程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是()

A.询问

B.观察

C.分析程序

D.检查

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第10题

在了解被审计单位及其环境时,注册会计师不可能实施的风险评估程序有()。

A.询问被审计单位管理层和内部其他人员

B.实地查看被审计单位生产经营场所和设备

C.检查文件、记录和内部控制手册

D.重新执行内部控制

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第11题

下列情形中,注册会计师可能认为需要在审计过程中修改财务报表整体重要性水平的有()。

A.被审计单位情况发生重大变化

B.注册会计师获取新的信息

C.通过实施进一步审计程序,注册会计师对被审计单位及其经营情况的了解发生变化

D.审计过程中累积错报的汇总数接近财务报表整体的重要性水平

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