题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
审计计划是内部审计的工作底稿。
答案
正确
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第2题
A.内部审计和注册会计师审计在工作上具有一致性
B.利用内部审计工作成果可以提高注册会计师的工作效果
C.内部审计是注册会计师审计的基础
D.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分
第3题
A.项目负责人对助理人员编制的审计工作底稿进行详细复核
B.项目负责人对重要会计账项的审计、重要审计程序的执行以及审计调整事项进行复核
C.项目负责人对审计过程中的重大会计问题、重点审计领域及重要审计工作底稿进行复核
D.项目负责人对项目质量控制复核人员已经复核的事项进行最后把关
第5题
A.审计工作底稿是控制审计质量的手段
B.审计工作底稿是明确审计人员责任的依据
C.审计工作底稿是编写审计报告的依据
D.非重大事项的审计工作底稿不需要进行审核
第6题
A.当期档案是指主要供本期和下期使用的审计档案
B.记录企业规章制度的工作底稿属于当期档案
C.在控制测试中形成的工作底稿属于当期档案
D.记录实质性程序的工作底稿不属于当期档案
第9题
A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作
B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系
C.企业内部审计机构就是审计委员会
D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!