题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

关于内部审计的描述,以下说法错误的是哪一项?()

A.信息审计一般在PDCA过程循环的check阶段被执行。

B.审计准备工作越细致充分,现场审计就可以越深入。

C.审计后,纠正措施的实施情况需要时刻跟踪,推动持续改进。

D.跟踪纠正措施并确认后,需要编写和提交审计报告。

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“关于内部审计的描述,以下说法错误的是哪一项?()”相关的问题

第1题

以下关于审计机关职责的说法中不正确的是哪一项?

A.对国家建设项目的决算进行审计监督

B.对内部审计进行指导、监督和管理

C.对国有企业的资产、负债、损益进行审计监督

D.对社会审计组织进行指导、监督和管理

点击查看答案

第2题

以下关于内部审计机构设置原则说法错误的是()

A.独立原则性;

B.科学性原则;

C.专职高效原则;

D.权威性原则;

点击查看答案

第3题

8、以下关于内部控制审计和财务报表审计之间关系的说法错误的是()。

A.对控制缺陷的评价要求一致

B.最终目标一致

C.采取的审计模式一致

D.重要性水平一致

点击查看答案

第4题

以下关于防火墙功能的描述哪一条是错误的?()

A.防火墙能够防止内部信息的外泄。

B.防火墙能够阻止感染病毒的文件或软件的传输

C.防火墙能够强化网络安全策略。

D.防火墙能够对网络存取和访问进行监控审计

点击查看答案

第5题

以下关于项目质量审计的描述中,错误的是__________ 。

A.质量审计用于判断项目活动是否遵从于项目定义的过程

B.质量审计应该是预先计划的,不应该是随机的

C.质量审计的目标之一是确认批准过的变更请求、纠正措施等执行情况

D.质量审计可以内部完成,也可以委托第三方完成

点击查看答案

第6题

关于反洗钱审计,以下说法错误的是哪项:()。

A.审计范围、方法和频率应当与洗钱风险状况相适应

B.反洗钱内部审计可以是专项审计或与其他审计项目结合进行

C.金融机构应当每半年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

D.反洗钱内部审计报告应当提交董事会或其授权的专门委员会

点击查看答案

第7题

以下关于内部审计说法错误的是()

A.内部审计和独立审计、政府审计并列的三种审计类型之一;

B.内部审计流程包括制定内部审计章程、订立制度和执行审计;

C.内部审计流程是内部审计的重要构成要素;

D.内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析复核等方法获得审计证据。

点击查看答案

第8题

以下关于安全审计的描述,错误的是哪一项?()

A.安全审计能够通过分析威胁日志识别风险

B.数据库审计的B/S架构模型与C/S类似,采取二层(表现层、数据访问层)架构

C.安全审计通常分为数据库审计、上网行为审计和运维审计

D.安全审计一般都是事后审计,因此权限管理以及授权才是安全审计的核心

点击查看答案

第9题

以下关于内部审计报告发送的说法中错误的是()。

A.审计报告应广泛发送

B.审计报告要经过一定的审核程序才能发出

C.内部审计报告任何情况卜不允许外部审计人员参阅

D.包含重大事项的审计报告除发送给管理层以外还应发送给董事会或审计委员会

点击查看答案

第10题

以下关于POD的描述中,错误的是哪一项?()

A.POD可以在多类VM上部署

B.POD内部软件和模板相互隔离

C.POD是最小部署单元

D.一个POD可以包含多个容器

点击查看答案

第11题

以下关于沟通的说法错误的是:()

A.应根据相关法律法规,妥善处理企业与投资者间的关系;

B.企业与客户沟通的方式可以是座谈会、走访客户等;

C.内部审计人员的沟通主要包括人员沟通和组织沟通;

D.内部审计人员的沟通方式主要是口头沟通;

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信