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[主观题]

某建筑公司2006年4月取得如下收入:建筑安装工程收入450000元,从事对外汽车修理取得收入35000元(

某建筑公司2006年4月取得如下收入:建筑安装工程收入450000元,从事对外汽车修理取得收入35000元(不合税价格),附设的门市部销售汽车配件收入17000元(不合税价格),附设的招待所收入36000元,附设的咖啡厅收入50000元。

根据上述资料,回答 85~86 题:

第 85 题 该公司收入中属于应纳增值税的项目是()。

A.安装工程收入

B.汽车修理收入

C.销售汽车配件收入

D.咖啡厅收入

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第1题

某建筑公司2004年4月取得如下收入:建筑安装工程收入450000元,从事对外汽车修理取得收入35000元(
不含税价格),附设的门市部销售汽车配件收入17000元(不含税价格),附设的招待所收入36000元,附设的咖啡厅收入50000元。

根据上述资料,回答下列问题:

81.该公司收入中属于应增值税的项目是()。

A.安装工程收入 B.汽车修理收入

C.销售汽车配件收入 D.咖啡厅收入

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第2题

中国公民王某2006年上半年收入情况如下(本题的租金收入除考虑营业税因素外,其他项目均
不考虑其他税费的影响):

(1)每月工资收入1780元,于2006年1月份取得2005年全年一次性奖金12000元;

(2)2006年1月1日私有住房出租1年用于他人居住,每月取得租金收入3000元(符合市场价格水平),当年3月发生租房装修费用2000元。

(3)2006年3月担任兼职律师取得收入80000元,从中通过非营利社会团体捐给“希望工程”(教育)基金会40000元;

(4)2006年4月从A国取得特许权使用费收入20000元,该收入在A国已纳个人所得税3000元;同时从A国取得利息收入1400元,该收入在A国已纳个人所得税300元。

要求:

(1)计算王某2006年上半年工资和奖金收入应纳个人所得税总和;

(2)计算王某2006年上半年租金收入应纳个人所得税;

(3)计算王某2006年兼职律师收入应纳个人所得税;

(4)计算王某2006年4月在A国的各项收入应纳个人所得税。

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第3题

某市属汽车运输公司2006年3月份发生如下业务收入:接受委托运送货物收入25万元;提供装卸服务取得收入5万元;租借固定资产(汽车)取得租金收入4万元;取得堆存收入6万元。

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第4题

中国公民许某在2006年1月其个人收入如下:(1)当月工资收入20 000元,1月份取得2005年年终

中国公民许某在2006年1月其个人收入如下:

(1)当月工资收入20 000元,1月份取得2005年年终奖24 000元;

(2)出租私有住房1年,每月取得租金收入2 500元,2005年12月发生租房装修费用1 500元;

(3)业务时间为某单位进行一项工程设计,取得设计费收入40 000元,并通过教育部门将其中20 000元捐赠给当地的一个农村小学;

(4)销售2005年4月才购买并居住的家庭生活用私有住房一套,取得收入2 000 000元,该房上年购进价100 000元;

(5)在某国出版作品一部,取得稿酬200 000元,已按该国税法规定在该国缴纳了个人所得税20 000元。除营业税和房产税外,不考虑其他税费。

要求:根据以上资料,计算回答下列问题:

(1)许某当月工资收入应纳的个人所得税;

(2)许某当月租房收入应纳的个人所得税;

(3)许某当月工程设计收入应纳的个人所得税;

(4)许某当月卖房收入应纳的个人所得税;

(5)许某当月稿费收入应纳的个人所得税。

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第5题

A市某建筑公司是按季申报的小规模纳税人,2019年4月在B市从事建筑工程,4月份取得收入12.8万元,当月需要在B市进行预缴增值税()
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第6题

某房地产开发公司(增值税一般纳税人),2019年4月发生如下业务:   (1)销售2016年3月开工建设的住宅项目,取得含税收入166000万元,从政府部门取得土地时支付土地价款78000万元。该项目选择简易计税方法计税。   (2)支付甲建筑公司工程价款,取得甲公司上月开具的增值税专用发票,注明金额12000万元,税额1200万元。   (3)出租一栋写字楼,合同约定租期为3年,每年不含税租金4800万元,每半年支付一次租金,本月收到2019年4月至9月租金,开具增值税专用发票,注明金额2400万元;另收办公家具押金160万元,开具收据。该业务适用一般计税方法。   (4)4月购进小轿车一辆,支付不含税价款20万元、增值税2.6万元,取得机动车销售统一发票。   (5)支付高速公路通行费,取得高速公路通行费电子发票,注明合计金额1.03万元。   已知:本月取得的相关凭证均在本月申报抵扣进项税额。2019年4月1日起,增值税原16%税率降为13%、原10%税率降为9%。   要求:根据
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第7题

地处县城的某建筑工程公司具备建筑业施工(安装)资质,2006年发生经营业务如下:(1)总承包一项工

地处县城的某建筑工程公司具备建筑业施工(安装)资质,2006年发生经营业务如下:(1)总承包一项工程,承包合同记载总承包额9000万元,其中建筑劳务费3000万元,建筑、装饰材料6000万元。又将总承包额的三分之一转包给某安装公司(具备安装资质),转包合同记载劳务费1000万元,建筑、装饰材料2000万元。(2)工程所用建筑、装饰材料6000万元中,4000万元由建筑公司自产货物提供,2000万元由安装公司自产货物提供。(3)建筑工程公司提供自产货物涉及材料的进项税额236万元已通过主管税务机关认证,相关的运输费用30万元有合法票据。(4)建筑工程公司内设非独立核算的宾馆,全年取得餐饮收入80万元,歌舞厅收入60万元,台球和保龄球收入12万元。(说明:上述业务全部完成,相关款项全部结算,增值税按一般纳税人计算征收)要求:根据上述材料,按下列序号计算有关纳税事项,每问需计算出合计数:(1)建筑工程公司承包工程应缴纳的营业税、城市维护建设税及教育附加。

(2)建筑工程公司转包工程应代扣代缴的营业税、城市建设税及教育费附加。

(3)建筑工程公司承包工程提供的自产货物应缴纳的增值税、城市维护建设税及教育费附加。

(4)建筑工程公司宾馆收入应缴纳的营业税、城市维护建设税及教育费附

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第8题

某房地产开发公司(增值税一般纳税人),2019年4月发生如...

某房地产开发公司(增值税一般纳税人),2019年4月发生如下业务:

(1)销售2016年3月开工建设的住宅项目,取得含税收入166000万元,从政府部门取得土地时支付土地价款78000万元。该项目选择简易计税方法计税。

(2)支付甲建筑公司工程价款,取得甲公司上月开具的增值税专用发票,注明金额12000万元,税额1200万元。

(3)出租一栋写字楼,合同约定租期为3年,每年不含税租金4800万元,每半年支付一次租金,本月收到2019年4月至9月租金,开具增值税专用发票,注明金额2400万元;另收办公家具押金160万元,开具收据。该业务适用一般计税方法。

(4)4月购进小轿车一辆,支付不含税价款20万元、增值税2.6万元,取得机动车销售统一发票。

(5)支付高速公路通行费,取得高速公路通行费电子发票,注明合计金额1.03万元。

已知:本月取得的相关凭证均在本月申报抵扣进项税额。2019年4月1日起,增值税原16%税率降为13%、原10%税率降为9%。

要求:根据上述资料回答下列问题:

(1)业务(1)应纳增值税。

(2)业务(2)准予从销项税额中抵扣的进项税额。

(3)业务(3)增值税销项税额。

(4)支付的高速公路通行费是否可以抵扣增值税?相关规定是什么?

(5)该公司4月应纳增值税。

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第9题

某建筑公司于2006年4月2日提出申请,于2006年4月12日获得工商行政管理机关核准营业执照;于10月5日提出申请,于11月3日获得建设行政主管部门核准资质证书,则该建筑公司具备法人资格的时间为____。

A.2006年4月2日

B.2006年4月12日

C.2006年10月5日

D.2006年11月3日

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第10题

何某是服装公司一名模特,2009年收入情况如下:(1)每月取得工薪收入5000元,12月取得年终
奖金18000元;(2)4月参加非公司组织的农村文艺演出一次,取得收入3000元,通过当地教育局向农村义务教育捐款2000元;(3)6月取得教育储蓄存款利息10000元;(4)10月出国参加一次服装表演,取得收入50000元,已按该国税法规定在该国缴纳了个人所得税8000元。

要求:按下列顺序回答问题:(每问均计算出合计数)

(1)计算2009年工资和奖金收入应缴纳的个人所得税;

(2)计算4月农村文艺演出收入应缴纳的个人所得税;

(3)计算6月存款利息收入应缴纳的个人所得税;

(4)计算10月出国表演收入在我国应缴纳的个人所得税;

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