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[多选题]

下列叙述中,属于内部审计部门在风险管理中的主要内容有()。

A.经营管理的合规行为及合规部门的工作情况;内部控制的健全性和有效性

B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性;机构运行绩效和管理人员履职情况

C.信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况

D.适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求

E.与风险相关的资本评估系统情况;风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性

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第1题

商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是内部审计部门。()
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第2题

商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是()。

A.公司业务部门

B.内部审计部门

C.个人金融业务部门

D.风险管理部门

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第3题

在商业银行风险管理“三道防线”中,属于第二道防线的是()。

A.风险管理部门

B.监察稽核部门

C.公司业务部门

D.合规部门

E.内部审计部门

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第4题

公司的内部审计部门在隐私管理中起到了积极的作用,下列各项不属于内部审计部门在隐私管理中的作用的是()。

A.评价管理层的隐私风险评估

B.确认组织的隐私政策、实务和控制的效果

C.制定实施隐私方案并提交董事会备案

D.确定组织的需要和风险暴露情况

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第5题

下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。

A.确保公司内部审计部门能直接与董事长接触

B.批准年度报告中有关内部控制和风险管理的陈述

C.就任命、重新任命或解聘会计师事务所做出决定

D.针对管理层做出的企业内部控制情况汇报做出复核

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第6题

下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有()。

A.确保公司内部审计部门能直接与董事长接触

B.批准年度报告中有关内部控制和风险管理的陈述

C.就任命、重新任命或解聘会计师事务所做出决定

D.针对管理层做出的企业内部控制情况汇报做出复核

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第7题

239、内部审计部门作为公司的重要组成部分,扮演十分重要的角色,下列选项中属于内部审计部门在公司治理中发挥的恰当作用的是

A.协助管理层对整个公司开展风险评估

B.保证审计建议的实施

C.监督公司到的政策的遵守情况

D.关注公司存在重大风险的领域

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第8题

240、内部审计部门作为公司的重要组成部分,扮演十分重要的角色,下列选项中属于内部审计部门在公司治理中发挥的恰当作用的是

A.协助管理层对整个公司开展风险评估

B.保证审计建议的实施

C.监督公司到的政策的遵守情况

D.关注公司存在重大风险的领域

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第9题

下列各项中,属于风险管理委员会职责的有( )。
下列各项中,属于风险管理委员会职责的有()。

A.审议风险管理组织机构及其职责方案

B.审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告

C.审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告

D.审议风险管理策略和重大风险管理解决方案

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第10题

商业银行下列部门中不属于风险管理第二道防线的是()。

A.公司业务部门

B.内部审计部门

C.个人金融业务部门

D.风险管理部门

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