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[单选题]

内部控制规范体系建设的步骤是()。

A.内部控制梳理、内部控制评价、内部控制审计、内部控制优化

B.内部控制梳理、内部控制评价、内部控制优化、内部控制审计

C.内部控制梳理、内部控制优化、内部控制评价、内部控制审计

D.内部控制梳理、内部控制审计、内部控制优化、内部控制评价

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第1题

新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第2题

()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第3题

下列关于中央公司实行公司内部控制规范体系规定对的有()。

A.中央公司应当按照《公司内部控制基本规范》和配套指引规定,建立规范、完善内部控制体系

B.中央公司在开展内部控制自我评价同步,必要聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性进行审计并出具审计报告

C.中央公司应当建立内部控制重大缺陷追究制度,内部控制评价和审计成果要与履职评估或绩效考核互相结合

D.中央公司应当自起,于每年4月30日前向国资委报送内部控制评价报告,同步抄送派驻本公司监事会

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第4题

下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有()。

A.内部控制的目标是绝对保证企业经营管理合法合规

B.内部控制审计包括财务报告内部控制审计和非财务报告内部控制审计

C.内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的

D.注册会计师对被审计单位所有的内部控制发表审计意见,包括非财务报告内部控制

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第5题

评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据不包括()

A.内部管理控制制度

B.内部会计控制制度

C.业务规范、技术经济标准

D.内部审计制度

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第6题

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是_____。

A.对财务报表有重大影响的内部控制

B.并未有效运行的内部控制

C.有重大缺陷的内部控制

D.拟信赖的内部控制

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第7题

审计委员会与内部审计属于企业的内部控制,是环境建设的保障机制,用于审计内部控制执行的效果。()
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第8题

内部控制制度包括内部管理制度和()

A.内部审计控制

B.内部牵制

C.内部会计控制

D.内部审核控制

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第9题

内部控制审计对象是()。

A.特定基准日财务报告内部控制设计与运营有效性

B.整个期间财务报告内部控制设计与运营有效性

C.被审计单位编制内部控制评价报告

D.被审计单位财务报告

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第10题

内部审计对内部控制建立与完善作用主要体现在()。

A.完善内部控制系统

B.建立有效的内部控制系统

C.建立可行的内部控制系统

D.建立完美的内部控制体系

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第11题

根据《企业内部控制评价指引》,企业可以委托中介机构实施内部控制评价。为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,可以同时为同一企业提供内部控制评价服务。()
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