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[单选题]

()是内部控制体系的基础,是有效实施内部控制的有力保障。

A.控制环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

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第1题

新华公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,新华公司的上述做法属于内部控制要素中的()。

A.风险评估

B.控制环境

C.控制活动

D.内部监督

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第2题

注册会计师在了解及评价被审计单位内部控制后,实施控制测试的范围是_____。

A.对财务报表有重大影响的内部控制

B.并未有效运行的内部控制

C.有重大缺陷的内部控制

D.拟信赖的内部控制

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第3题

实施测试和分析是在了解内部控制体系的基础上,评价内部控制体系的运行与绩效。()具体可以采取符合性测试和指标分析等,其中,对内部控制结果评价,主要采取符合性测试法。()
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第4题

下列选项中,是影响、制约内部控制建立与执行的各种因素的总称,也是实施内部控制的基础的是()。

A.内部环境

B.风险评估

C.控制活动

D.信息与沟通

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第5题

()负责审查银行内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计。

A.审计委员会

B.内部审计部门

C.首席审计官

D.内部审计人员

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第6题

建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性是()的责任。

A.企业股东大会

B.企业监事会

C.企业董事会

D.注册会计师

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第7题

内部控制评价是对本行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。()
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第8题

内部审计对内部控制建立与完善作用主要体现在()。

A.完善内部控制系统

B.建立有效的内部控制系统

C.建立可行的内部控制系统

D.建立完美的内部控制体系

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第9题

董事会在内控方面的职责是()。

A.负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系,保证商业银行在法律和政策框架内审慎经营

B.负责明确设定可接受的风险水平,保证高级管理层采取必要的风险控制措施

C.负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估

D.负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行

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第10题

()是有效防范、应对和化解风险的基础。

A.内部控制机制

B.安全体系和技术

C.应急处置

D.风险监测和识别机制

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