题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

下列说法不正确的是()。

A.货币资金支付的审批和执行是不相容岗位

B. 货币资金的会计记录和审计监督不得由同一人负责

C. 货币资金的保管和盘点清查可由同一人负责

D. 出纳和会计要各司其职

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第1题

在设计货币资金业务内部会计控制制度时,必须将岗位相互分离的有()。

A.货币资金的保管与盘点清查

B.固定资产登帐和原材料登帐

C.应收账款的登帐和现金的登帐

D.货币资金支付的审批与执行

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第2题

下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有()。

A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告

B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账

C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符

D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核

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第3题

企业应建立货币资金业务的岗位责任制,不得由一人办理货币资金业务的全过程,这反映的货币资金内部控制是:

A.定期轮岗

B.不相容岗位分离

C.现金管理的清查

D.现金支出的授权批准

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第4题

在设计货币资金业务内部会计控制制度时,下列属于不相容岗位的有()。

A.现金支出审批和支票保管

B.填制记账凭证和登记会计账簿

C.调整银行存款余额和登记银行存款日记账

D.出纳和会计稽核、会计档案保管

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第5题

下列属于货币资金内部控制存在的主要缺陷的有()。

A.不相容职务混岗

B.记录不准确、不完整

C.控制环境存在明显缺陷

D.未经适当审批或超越授权审批

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第6题

下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()。

A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章

B.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞

C.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象

D.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

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第7题

下列各项中,属于不相容岗位的有()。

A.预算编制和审批

B.预算执行和评价

C.预算审批和评价

D.预算编制和评价

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第8题

下列说法中,错误的是()。

A.单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度

B.单位应当合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限

C.单位应当确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离

D.单位领导应当正确把握预算编制有关政策,并对预算编制相关人员保密

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第9题

以下各项中,不属于资产管理中不相容岗位的是()。

A.实物资产采购、验收与款项支付

B. 实物资产购置的请购与执行

C. 实物资产投保的申请与审批

D. 实物资产处置的审批与执行

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第10题

下列情形中,不违背《内部会计控制规范—货币资金(试行)》规定的“确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督”原则的是()。

A.由出纳人员兼任会计档案保管工作

B.由出纳人员保管签发支票所需全部印章

C.由出纳人员兼任收入总账和明细账的登记工作

D.由出纳人员兼任固定资产明细账的登记工作

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