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[多选题]

下列各项中,属于内部审计机构或者履行内部审计内设机构职责的是:

A.对本单位及所属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计。

B.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计。

C.对本单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计。

D.负责审计发现问题的整改工作。

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第1题

《福建省内部审计工作规定》中,单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构的直接领导,应当是()

A.总经理

B.党组织、主要负责人

C.总监

D.监事会

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第2题

下列各项因素中,影响注册会计师拟定内部控制审计收费有()。

A.内部控制审计范畴

B.制定内部控制审计筹划

C.拟采用内部控制审计程序

D.内部控制审计风险

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第3题

《福建省内部审计工作规定》中,审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,履行的职责包括()

A.制定内部审计工作的规章制度和规划

B.督促审计监督对象建立健全内部审计制度

C.审定内部审计报告

D.指导、监督内部审计自律组织开展工作

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第4题

下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()。

A.组织控制审计

B.软硬件控制审计

C.处理控制审计

D.安全控制审计

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第5题

下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制审计的有:

A.组织控制审计

B.安全控制审计

C.处理控制审计

D.软硬件控制审计

E.输入控制审计

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第6题

《福建省内部审计工作规定》中,下面有关内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构权限的说法,正确的是()

A.要求被审计单位按时报送发展规划、战略决策、重大措施、内部控制、风险管理、财政财务收支等有关资料,以及必要的计算机技术文档

B.参加单位有关会议,召开与审计事项有关的会议

C.批准单位对外投资合同

D.就审计事项中的有关问题,向有关单位和个人开展调查和询问,取得相关证明材料

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第7题

内部审计章程包括的主要内容有()。

A.内部审计目标;

B.内部审计机构在组织中的地位;

C.内部审计机构的职责和权限范围;

D.以上都不是

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第8题

下列各项中,属于涉及承担管理层职责的内部审计服务的有()。

A.提供内部审计外包服务

B.代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果

C.执行构成内部控制组成部分的程序

D.决定应执行来源于内部审计活动的建议

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第9题

企业内部审计机构的主要模式中,那种模式是最不可取的()

A.A.设在监事会的内部审计机构

B.B. 与纪检、监察合署的内部审计机构

C.C. 隶属于总经理的内部审计机构

D.D. 隶属于财会部门的内部审计机构

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第10题

根据《福建省内部审计工作规定》的要求,以下哪种说法是不正确的:()

A.单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本单位实际情况,建立健全内部审计制度

B.单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复

C.内部审计机构履行内部审计职责所需经费,应当随时划拨

D.对忠于职守、坚持原则、认真履职、成绩显著的内部审计人员,由所在单位予以表彰

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