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[主观题]

2.某商业企业是增值税一般纳税人,四月初留抵税额3000元。四月份业务如下: (1)采购商品,取得增值税专用发票,注明税款为1700元。 (2)零售日用商品,取得收入130 000元; (3) 从农民手中收购大豆一吨,税务机关规定的收购凭证上注明收购价款15000元; (4)从小规模纳税人处购买商品批, 取得税务机关 代开的增值税专用发票,价款30000元, 税款900元; (5)支付运输费用20000元,取得运输企业开具的增值税专用发票。 要求: (1)计算当期准予抵扣的进项税额; (2)计算当期销项税额; (3)计算该企业当期应纳增值税税额。

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DE
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第1题

【多选题】下列各项业务中所支付的增值税,按规定能够作为进项税额予以抵扣的有()。

A.一般纳税人采购生产用原材料,取得的增值税专用发票中注明的增值税税额

B.小规模纳税人采购生产用原材料,取得的增值税专用发票中注明的增值税税额

C.一般纳税人购入生产用设备,取得的增值税专用发票中注明的增值税税额

D.一般纳税人购入工程物资购建厂房,取得的增值税专用发票中注明的增值税税额

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第2题

34、下列经济业务所支付的增值税中,按规定能够作为进项税额予以抵扣的有()

A.—般纳税人采购生产用原材料,取得增值税专用发票中注明的增值税税额

B.—般纳税人购买工程物资,取得增值税专用发票中注明的增值税税额

C.一般纳税人购入生产用设备,取得增值税专用发票中注明的增值税税额

D.小规模纳税人采购生产用原材料,取得增值税专用发票中注明的增值税税额

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第3题

某公司为C级一般纳税人,某月月初有留抵税额6.3万元,当月销售产品取得产品销售收入(含增值税)2384.3万元,外购原材料取得的增值税专用发票上注明的增值税税款为30万元,外购机器设备取得的增值税专用发票上注明的增值税税款为2.2万元,进项税发票均已通过认证。则该公司当月应纳增值税税额()万元。

A.387.48

B.325.8

C.326.5

D.235.8

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第4题

某公司为C级一般纳税人,某月月初有留抵税额6.3万元,当月销售产品取得产品销售收入(含增值税)2468.7万元,外购原材料取得的增值税专用发票上注明的增值税税款为30万元,外购机器设备取得的增值税专用发票上注明的增值税税款为2.2万元,进项税发票均已通过认证。则该公司当月应纳增值税税额()万元。

A.387.48

B.325.8

C.326.5

D.320.2

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第5题

1、瑞德酒业有限责任公司为增值税一般纳税人,2019年12月发生如下业务: 1、12月1日,采购A设备一台,取得增值税专用发票,注明金额23万元,支付运费,取得增值税普通发票,注明增值税税额0.3万元。 2、12月1日,采购B设备一台,取得增值税专用发票,注明金额40万元,支付运费,取得增值税专用发票,注明增值税税额0.3万元。 3、12月2日,租赁C设备一台,取得增值税专用发票,注明金额10万元。 4、12月2日,采购原材料A一批,取得增值税专用发票,注明价款40万元。 5、12月2日,向国有粮库购买小麦一批,取得增值税专用发票,注明金额10万元。并支付运费,取得增值税专用发票,注明金额0.8万元。 6、12月3日,购买原材料B一批,取得增值税专用发票,支付价款20万元。 7、12月3日,将上月向农民购买的一批山楂发给职工做福利,该批山楂成本核算为1.5万元。 8、12月4日,向农民张某购买小麦100吨,支付价款30万元,取得农产品收购发票,并支付运费,取得增值税专用发票,注明金额0.
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第6题

1、某企业是增值税一般纳税人,2019年6月增值税留抵税额为3000元,7月份发生如下业务: (1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,注明价款200000元,增值税26000元,这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,并取得含税收入150000元。 (2)购入书包10000个,取得增值税专用发票上注明价款90000元,增值税11700元,将其中500个赠送给某希望小学,其余部分以每个20元的零售价格全部出售。 (3)将本企业电梯广告位出租给某广告公司做宣传,收取含税广告位占位费40000元,该建筑为营改增之前取得,该企业对该项业务选择简易计税办法计税。 请根据上述材料,回答下列问题: (1)该企业零售壁纸应纳的增值税。 (2)该企业销售书包所涉及的应纳增值税。 (3)该企业收取的电梯广告费应纳的增值税。 (4)计算该企业当期应纳增值税税额。
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第7题

作业题1 计算题 1.阳光百货是增值税一般纳税人,2019年4月初留抵税额1 000元,4月发生下列业务: (1)购入商品一批,取得认证税控发票,价款10 000元,税款1 300元,款未付,货物已入库; (2)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明收购款1 500元。 (3)销售办公用品,开具增值税专用发票,价款为100 000,税额为13 000。 (4)零售日用商品,取得含税收入45200元。 假定以上增值税税率一律为13%,要求根据上述资料: (1)计算当期增值税可抵扣的进项税; (2)计算当期增值税销项税; (3)计算当期应纳增值税。
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第8题

【计算题】某商业企业是增值税一般纳税人,2018年2月增值税留抵税额3000元,3月发生下列业务:(1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,价款200000元,增值税34000元,这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,取得含税收人150000元。(2)购入书包10000个,取得的增值税专用发票上注明价款100000元,增值税17000元,将其中500个赠送某共建小学,其余以每个20元的零售价格全部零售。(3)将本企业电梯广吿位出租给某广告公司发布广告,收取含税广告位占用费40000元,该建筑取得于“营改增”之前,该商业企业对此项业务选择简易计税方法计税。(4)为B食品厂(增值税一般纳税人)代销橄榄油,取得零售收入79100元。和B食品厂结账,支付B食品厂45200元(含税),取得增值税专用发票。另向B食品厂收取结账额5%的返还收入。(5)将企业使用过的包装物卖给废品回收公司,取得含税收人6000元。(其他相关资料:上述相关增值税专用发票均经过认证并允许抵扣)要求:根据上述资料,按
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第9题

1、某企业是增值税一般纳税人,2019年6月增值税留抵税额为3000元,7月份发生如下业务: (1)购入壁纸一批,取得增值税专用发票,注明价款200000元,增值税26000元,这批壁纸50%用于装饰职工食堂,50%用于零售,并取得含税收入150000元。 (2)购入书包10000个,取得增值税专用发票上注明价款90000元,增值税11700元,将其中500个赠送给某希望小学,其余部分以每个20元的零售价格全部出售。 (3)将本企业电梯广告位出租给某广告公司做宣传,收取含税广告位占位费40000元,该建筑为营改增之前取得,该企业对该项业务选择简易计税办法计税。 请根据上述材料,回答下列问题: (1)该企业零售壁纸应纳的增值税。 (2)该企业销售书包所涉及的应纳增值税。 (3)该企业收取的电梯广告费应纳的增值税。 (4)计算该企业当期应纳增值税税额。
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第10题

瑞德酒业有限责任公司为增值税一般纳税人,2019年12月发生如下业务: 1、12月1日,采购A设备一台,取得增值税专用发票,注明金额23万元,支付运费,取得增值税普通发票,注明增值税税额0.3万元。 2、12月1日,采购B设备一台,取得增值税专用发票,注明金额40万元,支付运费,取得增值税专用发票,注明增值税税额0.3万元。 3、12月2日,租赁C设备一台,取得增值税专用发票,注明金额10万元。 4、12月2日,采购原材料A一批,取得增值税专用发票,注明价款40万元。 5、12月2日,向国有粮库购买小麦一批,取得增值税专用发票,注明金额10万元。并支付运费,取得增值税专用发票,注明金额0.8万元。 6、12月3日,购买原材料B一批,取得增值税专用发票,支付价款20万元。 7、12月3日,将上月向农民购买的一批山楂发给职工做福利,该批山楂成本核算为1.5万元。 8、12月4日,向农民张某购买小麦100吨,支付价款30万元,取得农产品收购发票,并支付运费,取得增值税专用发票,注明金额0.8万
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第11题

计算题 1.阳光百货是增值税一般纳税人,2019年4月初留抵税额1 000元,4月发生下列业务: (1)购入商品一批,取得认证税控发票,价款10 000元,税款1 300元,款未付,货物已入库; (2)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明收购款1 500元。 (3)销售办公用品,开具增值税专用发票,价款为100 000,税额为13 000。 (4)零售日用商品,取得含税收入45200元。 假定以上增值税税率一律为13%,要求根据上述资料: (1)计算当期增值税可抵扣的进项税; (2)计算当期增值税销项税; (3)计算当期应纳增值税。
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